11月10日,協作一片內部審計交流研討會在北京基因組所舉辦。協作一片12個研究所的紀委書記、副書記,紀監審人員參加了會議,北京分院監察審計處副處長王健到會指導,會議由北京基因組所紀委書記趙堅主持。
北京基因組所黨委副書記王麗萍對各所紀監審工作人員的到來表示歡迎,她指出,內部審計通過監督檢查,查錯糾弊,發現業務管理漏洞,加強風險防控,專業性強、要求高、難度大,研究所之間應該多交流討論,互相借鑒提高,提高工作質量和效率。
隨后,天津工業生物技術研究所、高能物理研究所、遺傳與發育生物學研究所、北京基因組所做主題交流報告。天津工生所紀委書記龐維詳細介紹了內部審計的工作機制、對委托外協、材料采購等業務的審計方法、發現問題和整改情況,以及對內審工作如何與科研業務結合,應勢而謀順勢而為的思考;高能物理所紀監審主管徐華重點介紹了以審前準備為基礎、審計實施為核心、審計報告為重點、審計整改為抓手的“四步一體”內部審計工作格局,介紹了在加強宣傳教育、督促制度建設方面的經驗;遺傳發育所監察審計處主任張世偉介紹了在內部審計的工作機制、真實性合法性審計開展方面的探索、成效、面臨的問題和工作思考;北京基因組所紀監審主管王愛菊介紹了內部審計開展情況,并結合具體案例,介紹了勞務費發放、委托業務管理等方面發現的問題、發生的原因和督促整改落實的措施。
與會人員圍繞內部審計工作中遇到的問題困惑展開熱烈討論,重點討論了內部審計在督促內控制度建設、督促重點領域風險防控等方面的切入點,以及如何加強內部審計與科研工作的融合,促進中心工作的開展等問題,并提出了在片區內開展交叉審計以及創新交流學習形式的建議。
王健對協作一片內審工作做了指導,他指出研究所內部審計不僅要完成院統一要求的真實性合法性審計,也要結合研究所內控管理實際,對內部控制比較薄弱的業務開展專項自主審計;他結合分院對院屬單位審計的案例,指出內部審計要拓展思路,深入分析業務數據的邏輯性,發現深層次的問題;同時應進一步規范內部審計程序,更加重視審計問題的整改落實,提高審計報告的質量;他還介紹了近期院、分院對即將開展的內部控制審計工作的安排,以及對內部審計隊伍加強交流培訓的計劃。
與會人員表示,本次交流會內容豐富實用,對實際工作有很強的指導性,希望片區單位進一步交流討論,共同提升片區內部審計工作水平。